वेतन फरक देयक (Pay Arrears / पुरवणी देयक) तयार करण्याबाबत
नवीन सेवार्थ प्रणालीमध्ये वेतन फरक देयक (Pay Arrears / पुरवणी देयक) तयार करण्याबाबतच्या मार्गदर्शिकेनुसार सविस्तर मुद्देनिहाय माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. पूर्वतयारी व आवश्यक माहिती
  • वेतन फरकाशी संबंधित सर्व शासन/कार्यालयीन आदेश (उदा. पदोन्नती, आश्वासित प्रगती योजना – आप्रयो, वेतन निश्चिती आदेश इ.) उपलब्ध असावेत.
  • कर्मचारी इतर कार्यालयातून बदलून आला असल्यास त्याचे ना-देय प्रमाणपत्र (NDC) व पूर्वी आहरीत केलेल्या वेतनाचा तपशील (Employee Pay Drawn Report) सोबत ठेवावा.
२. टप्पा क्रमांक १: मेकर लॉगिनमधून वेतन फरकाची माहिती भरणे (Data Entry)
  • पाथ: Pay Bill ↵ Salary Arrears ↵ Entry of Salary Arrears ↵ Regular Employees वर जाऊन उजव्या बाजूच्या NEW बटनावर क्लिक करावे.
  • प्राथमिक तपशील: प्रणालीमध्ये उपलब्ध झालेले Financial Year तपासावे; त्यानंतर Sanction Order Number, Sanction Order Date आणि Select Bill Group निवडून GO वर क्लिक करावे.
  • कालावधी व कर्मचारी निवड:
    • संबंधित कर्मचाऱ्याची निवड करावी.
    • Broad Period: ज्या संपूर्ण कालावधीचा फरक द्यायचा आहे त्याची सुरुवातीची (From) व शेवटची (To) तारीख टाकावी (उदा. ०१/०२/२०२५ ते २८/०२/२०२६).
    • Sub Period: महिनानिहाय कालावधीसाठी From व To तारीख निवडून Get Details वर क्लिक करावे.
  • Due (देय) व Drawn (दिलेले) वेतन भरणे:
    • देय व आहरीत तपशील: Due व Drawn या दोन्ही रकान्यांत Pay Commission, Pay Scale / Level, City Class आणि Basic Pay अचूक भरावे (सहाव्या वेतन आयोगासाठी Basic + Grade Pay एकत्रित रक्कम भरावी).
    • GO बटनावर क्लिक केल्यानंतर DA, HRA, TPT, NPS, IT इत्यादी देय/वजातींची मासिक रक्कम व फरक (Difference) दिसेल.
    • रकमांची खात्री करून Save Sub-Period वर क्लिक करावे. अशाच पद्धतीने Broad Period मधील सर्व महिन्यांची नोंद पूर्ण करावी.
  • मंजुरी पूर्ण करणे व फॉरवर्ड करणे:
    • Salary Arrears ↵ Entry of Salary Arrears ↵ Complete Salary Arrears Sanction मध्ये जाऊन Sanction Order Number निवडावा, कर्मचाऱ्याच्या नावावर क्लिक करून तपशील तपासावा आणि Complete the Sanction वर क्लिक करावे.
    • त्यानंतर View and Forward Sanction Order या टॅबमध्ये जाऊन संबंधित आदेश निवडून Forward Sanction to Checker बटनावर क्लिक करावे.
३. टप्पा क्रमांक २: चेकर (DDO) लॉगिनमध्ये मान्यता देणे (Verification)
  • पाथ: Pay BillSalary Arrears ↵ Verification of Salary Arrears Sanction वर जावे.
  • Select Sanction Order Number मध्ये संबंधित आदेश क्रमांक निवडून GO वर क्लिक करावे.
  • कर्मचाऱ्याच्या नावावर क्लिक करून महिनानिहाय फरक, देय/वजाती व निव्वळ रकमेची पडताळणी करावी.
  • सर्व माहिती योग्य असल्यास Verify Sanction Details वर क्लिक करून मंजुरी द्यावी (माहितीत त्रुटी असल्यास कारण नमूद करून Reject करावे).
४. टप्पा क्रमांक ३: वेतन फरक देयक जनरेट करणे (Bill Processing)
  • पाथ (मेकर लॉगिन): Pay Bill↵ Salary ArrearsSalary Arrears Processing वर जावे.
  • Financial Year, Pay Month आणि Select Sanction Order Number निवडावा.
  • खाली दर्शविलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या यादीखालील Process बटनावर क्लिक करावे. ‘Salary Arrear Bill Generated’ असा संदेश प्राप्त होईल.
  • देयक कोषागारात सादर करणे: तयार झालेले देयक तपासण्यासाठी व पुढील प्रक्रियेसाठी Pay-Bill ↵ Pay Bills ↵ Generate Regular Bills ↵ Generate Paybill मध्ये जावे व नियमित वेतन देयकाप्रमाणे उर्वरित प्रक्रिया पूर्ण करून ई-बिलासह देयक कोषागारात सादर करावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *